
年末结账。帐套主管登录 系统管理--第三列菜单下--建新年度帐,确定。帐套主管重新登录 系统管理,进入新年度。第三列菜单下-结转上年度数据--选择 总账数据--结转。然后进入新年度帐套,核对期初是否与上年度期末一致,不一致的话需要做期初余额调整。供参考,系统管理的帮助里有说明的,可以看看结转年度帐的说明。。
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