用友财务软件反结账怎么做(用友财务软件如何进行反结账,大概写一下流程,谢谢?)

发布日期:2023-01-21 19:13:30   浏览量 :131
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用友财务软件反结账怎么做(用友财务软件如何进行反结账,大概写一下流程,谢谢?)

一、用友财务软件如何进行反结账,大概写一下流程,谢谢?
如何反结账 在\"结账向导一\"中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl Shift F6]键即可进行反结账。 上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。 若总账与明细账对账不符,则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。

二、订单来了怎么取消反结账?
订单来了反结账:

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套主管的口令即可

依次点击总账——期末——对账,

在弹出的窗口中,直接按Ctrl H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮
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