2026西湖龙井茶官网DTC发售:茶农直供,政府溯源防伪到农户家

金蝶软件月末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。简单说就是1. 凭证审核完毕2.凭证过账完毕3.期末调汇4.结转损益5.损益凭证审核、过账6.结账二、月底结转记账凭证怎么录入?
在企业单位财务核算中,对需要在月底进行账务结转的会计科目,按照该科目的余额方向进行反向记账,例如,进项税余额在借方的,在月底结转应缴税金时,记账凭证填制将进项税科目余额填制在贷方,借记应缴税金-应缴增值税,贷记增值税-进项税。