2026西湖龙井茶官网DTC发售:茶农直供,政府溯源防伪到农户家

1、填制凭证总账系统——填制凭证——点击增加——输入凭证点击保存2、审核凭证(注:审核凭证必须换操作员)总账系统——审核凭证——选择凭证类别,月份——点确定——确定——到审核凭证的界面——点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)3、月末处理期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——点击左下角包含未记账——确定4、记账总账系统——记账——全选——下一步——下一步——确认——确定5、月末结账总账系统——月末结账——选择月份——点击下一步——对账——下一步——下一步——结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)6、①、初始报表进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:资产负债表)→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式,是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”(例如:XXX有限公司、2010年1月31日)→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。(其他报表操作相同)②、日常报表处理进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表(例:资产负债表)→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数,默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份(例2010-02-28)点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存(其余报表操作相同)二、会计做账之用友T3:[4]如何月末结账和反结账?
月末结账1,用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标2,点击“下一步”3,点击“对账”4,确认所有的前面都有“Y”后点击“下一步”5,确认所有的都平衡后点击“下一步”6,提示“工作检查完成,可以结账”后点击“结账”即可反结账1,用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标,2,选择需要取消的月份,在键盘上按下“ctrl shift F6\"3,输入账套主管的登陆密码,点击确定,即可看到取消成功,“是否结账”里的“Y”自动消失