金蝶财务软件能反年结吗(金蝶年底结账之后如何反结?)

发布日期:2023-03-23 04:33:52   浏览量 :274
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金蝶财务软件能反年结吗(金蝶年底结账之后如何反结?)

一、金蝶年底结账之后如何反结?
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL F12 进行反结账操作。

二、金蝶kis已过账如果修改?
通过以下步骤进行修改。

1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;

2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;

3.、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;

4.、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;

5.点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】

6.、点击【是】之后,就反结账成功了;

7.反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;

8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】筛选出需修改的凭证。

9.点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;

10.选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;

11.凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项

12.选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可.
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