金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL F11”二、用友软件在不结账的情况下怎么生成报表?
一般正常的设置,都需要将当月的记账凭证全部审核记账之后才可以出具正确的财务报表——不需要结账如果想不记账就出报表,需要专门的设置——找软件公司