
先录入凭证,然后其他模块生成凭证,凭证过账,结转损益,再凭证过账,期末结账。什么版本的呢 如果只是财务 那一般是凭证过帐 如果有期未调汇先调汇 再过帐 再结转损益 再凭证过帐 再结帐。二、金蝶什么时候结账?
月底要结账。金蝶每月月底需要结账期末结账:做完凭证、该计提的计提、过账后,结转损益,再过账,再结账就可以了。金蝶软件月末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。